RecuperaçãoTributos

Curso Administração e Recuperação de Créditos Tributários

R$1.298,00


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Descrição do produto

Origens – Controles – Ações – Sobrevivência Empresarial

A analisar as regras relacionadas à origem e as ações cabíveis para a recuperação de créditos.

Estratégias contábeis e fiscais e formas de controle e aproveitamento de créditos tributários.

Data/Cidade:  

11 de Janeiro de 2019 (sexta-feira) – Joinville SC – Auditório na Região Central

16  de Janeiro de 2019  (quarta-feira)  – São Paulo SP  Espaço de  Eventos na Av. Paulista

23  de Janeiro de 2019  (quarta-feira)  – Porto Alegre RS – Auditório  na Região Central

30 de Janeiro de 2019 (quarta-feira)  – Rio de Janeiro RJ   – Auditório  na Região Central

06  de Fevereiro de 2019  (quarta-feira)  – São Paulo SP  Espaço de  Eventos na Av. Paulista

13 de Fevereiro de 2019  (quarta-feira)   –  Campinas SP  – Auditório  na Região Central

20 de Fevereiro de 2019  (quarta-feira)   – Natal RN – Auditório  na Região Central

27 de Fevereiro de 2019 (quarta-feira)   – Recife PE  – Auditório  na Região Central

13 de Marco de 2019 (quarta-feira)   –  Belo Horizonte MG – Auditório  na Região Central

20 de Marco de 2019 (quarta-feira)   –  Salvador BA –   Auditório  na Região Central

27 de Março de 2019 (quarta-feira)    –  Goiânia GO   Auditório  na Região Central

– In Company

Contate-nos e solicite uma proposta. Confira as vantagens e economia  para realizar o curso na empresa, para toda a equipe de colaboradores: inscricao@facioeventos.com.br

Carga horária:  08h/aula

Horário: 08h30 às 12h e das 13h às 18h  – Turmas abertas.

 –  Fazemos Consultoria Preventiva e Corretiva. 

Créditos tributários da própria empresa, passíveis de recuperação. Formas de Recuperação. Análise dos créditos tributários para compensação dos tributos. Créditos tributários como fonte de geração de caixa. Solicite Contato para o consultor fazer uma avaliação prévia online.

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Apresentação

Uma das atribuições do administrador é manter a empresa em harmonia com a legislação e observamos que em muitos casos, algumas ações deixam de ser exercidas, dentre as quais destacamos o aproveitamento de incentivos, benefícios e créditos tributários.

Objetivo

Conhecimento e atualização:   analisar as regras relacionadas a origem e as ações cabíveis para a recuperação de créditos.

Gerenciamento e tomada de decisões:     estratégias (contábeis e fiscais) e formas de controle e aproveitamento de créditos tributários.

A Quem se Destina:

Profissionais da área contábil, fiscal e demais gestores que de forma direta ou indireta se relacionam com o tema.

Metodologia:

Carga Horária: 08 hs presenciais e plantão de dúvidas por e-mail;

Conteúdo: apostila e materiais (modelos, planilhas, controles e casos),

Aula Expositiva e Interativa:    apresentação, discussão, visão prática e interatividade nos casos previstos ou apresentados em sala de aula;

Recursos:  data-show, slides e demais recursos.

Programa

  1. Introdutória e Conceitual:

Normas e Textos Legais em Destaque;

Visão Geral das Normas no Direito Tributário;

Conceitos e Definições:

o   Deduções, ressarcimento, restituição e compensação;

o   Prazos para a manifestação dos pedidos e sugestões para evitar a prescrição;

o   Uso do crédito:  obrigatório ou facultativo e elementos necessários para a formalização de pedidos;

o   Reflexos contábeis e fiscais nos casos de prescrição ou na “opção” pelo não aproveitamento.

  1. Sobre a PER/Dcomp:

Visão Geral:   prazos, detalhamento dos créditos e dos débitos, controles esperados e formas de atualização e imputação de acréscimos aos débitos vencidos;

Estrutura:  pastas, fichas, fonte de dados e casos especiais de aproveitamento de saldos de documentos anteriores.

  1. Créditos Não Cumulativos – Conta Gráfica:

        IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados:

o   Regras, CFOP, formalidades na escrituração (EFD ICMS-IPI), fluxo contábil e tratamento dos saldos (ressarcimento / compensação);

o   Situações que geram o crédito, uso como dedução ou como ressarcimento?;

o   Controle de créditos em trimestres, prazos para a formalização dos pedidos e demais condições para a liquidez e certeza;

o   Formalização de Pedidos     PER – Pedido Eletrônico de Ressarcimento  e/ou posterior Dcomp – Declaração de Compensação;

o   Outras Situações:      pontos de validação, principais erros, forma de correção e casos de incorporação, fusão e cisão de sociedades.

        PIS e Cofins Não Cumulativos:

o   Regras, CST, controles no processo (rateio, apropriação, aproveitamento) e documentação idônea;

o   Formalidades na escrituração (EFD Contribuições), fluxo contábil e tratamento dos saldos;

o   Créditos vinculados a Exportações:      condições e controles na apropriação de valores;

o   Créditos vinculados a Saídas não Tributadas no Mercado Interno: condições e controles na apropriação de valores;

o   Formalização de Pedidos:    PER – Pedido Eletrônico de Ressarcimento  e/ou posterior Dcomp – Declaração de Compensação;

o   Outras Situações:      pontos de validação, principais erros, forma de correção e casos de incorporação, fusão e cisão de sociedades.

  1. DARFs Pagos a Maior ou Indevidamente:

Situações e condições para a liquidez e certeza do crédito;

Formas de controles de créditos (documento, datas de quitação, atualização e saldos a aproveitar), reflexos na ECF e fluxo contábil e formalização via PER/Dcomp;

Outras Situações:   pontos de validação, principais erros, forma de correção e casos incorporação, fusão e cisão de sociedades.

  1. Créditos Decorrentes de Retenções:

Regras, momento do aproveitamento, controles, informe de rendimentos e fluxo contábil;

IRRF:    Situações, códigos, registros no bloco “Y” (ECF),  aproveitamento e tratamento dos saldos não utilizados;

Retenções por Entidades Governamentais:

o   Alíquotas e destaque das parcelas dos tributos;

o   IRPJ e CSLL:     Códigos, forma de aproveitamento, registros no bloco “Y” (ECF) e condições para os saldos não utilizados;

o   PIS e Cofins:     Códigos, forma de aproveitamento, registros na EFD Contribuições e condições para os saldos não utilizados.

Demais Retenções pelas Empresas Privadas:

o   Alíquotas e destaque das parcelas dos tributos;

o   CSLL:       Códigos, forma de aproveitamento, registros no bloco “Y” (ECF) e condições para os saldos não utilizados;

o   PIS e Cofins:     Códigos, forma de aproveitamento, registros na EFD Contribuições e condições para os saldos não utilizados.

 Outras Situações:   pontos de validação, principais erros, forma de correção e casos de incorporação, fusão e cisão de sociedades.

  1. Créditos Decorrentes de Apurações:

IRPJ e CSLL – Saldo Negativo:

o   Situações, controles (origem, atualização, utilização e saldos) registros nos blocos da ECF e fluxo contábil;

o   Lucro Real Anual / Trimestral:     fato gerador, prazo para a utilização e elementos que afetam o saldo negativo crédito;

o   Lucro Presumido Trimestral:       fato gerador, prazo para a utilização e elementos que afetam o saldo negativo crédito;

o   Formalização de Pedidos     PER – Pedido Eletrônico de Restituição ou Dcomp – Declaração de Compensação;

o   Outras Situações:      pontos de validação, principais erros, forma de correção e casos de incorporação, fusão e cisão de sociedades.

  1. Regras Especiais em Outros Créditos:

Incentivos Fiscais – Lucro da Exploração em Efeitos Pretéritos:

o   Casos, análise dos atos concessórios, prazos e formalidades nas obrigações acessórias;

o   Reflexos contábeis e fiscais:        recálculos, novos reflexos tributários e controles na atualização dos créditos;

o   Uso do crédito na quitação de eventuais novos débitos;

o   Formalização de Pedidos:    PER – Pedido Eletrônico de Restituição ou Dcomp – Declaração de Compensação;

o   Pontos de validação, principais erros e forma de correção,

Créditos Decorrentes de Processos Judiciais:

o   Casos, análise dos processos (tipo, trânsito julgado, habilitação), condições e prazos para o uso;

o   Reflexos fiscais (cálculos e recálculos) e fluxo contábil.

Demais Créditos:

Ÿ    Regras, condições, reflexos na ECF e fluxo contábil;

o   Simples Nacional;

o   IRRF – Cooperativas;

o   Retenção de INSS sobre Cessão de Mão de Obra ou Empreitada;

o   Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior;

o   Reintegra.

Instrutor: Wilson Galdino

  • Consultor Empresarial na área contábil Tributária  há 20 anos, em empresas no segmento de indústria, comércio e serviços.
  • Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
  • Contador, Economista, Especialização em Contabilidade Internacional; Especialização em Tributos  Federais e Contabilidade;
  • Especialização em Contabilidade Internacional (Universidade La Salle de Sud América) e Contabilidade Tributária.
  • Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
  • Cargos Ocupados: Contador, Consultor Especialista, Instrutor de Treinamentos Empresariais, Editor de Obras (Contábeis e Tributárias) em empresas multinacionais nos setores de indústria metalúrgica, comércio e serviços em operações no Brasil e no Exterior (Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal e Alemanha).
  • Instrutor de treinamentos na área Contábil Tributária, em todo o Brasil há 20 anos. Pela a Facio e Treinamentos desde 2006 na região Sul e SP, com excelente avaliação em todos os treinamentos.

Trazer computador pessoal

Programação do evento

– Horário: 08h30  às 18h
– Carga Horária: 08h/aula
– Recepção e Entrega do material: A partir das 08h

  • 08h30    Início do curso
  • 10h  Coffee Break
  • 12h Intervalo para Almoço
  • 13h  Retorno para o  treinamento
  • 15h30  Coffee Break
  • 18h Encerramento do treinamento.

Inclui: Material didático e de apoio,  Coffee break e Certificado de participação.

Investimento :   R$ 1.298,00 Com desconto para inscrições antecipadas.
Inscrições confirmadas até 18/12/18 = R$ 998,00
Inscrições confirmadas de 19/12/18 a 10/01/19 = R$ 1.198,00
Inscrições confirmadas após 10/01/19 Valor normal = R$ 1.298,00

Desconto para mais de uma inscrição: 5% para 02; 10% para 03 e para 04 ou mais inscrições 20%.

Para grupos e in company Contate-nos e confira as vantagens. E-mail: inscricao@facioeventos.com.br

PARA INSCRIÇÃO:

Via E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
Se  for para Pessoa Jurídica é necessário informar o CNPJ para emissão do faturamento; contato do responsável pela inscrição e  nome completo e e-mail dos participantes.  Retornamos confirmando o recebimento, com os detalhes do local de realização e  Boleto e e-NF para pagamento.

Se o faturamento for para Pessoa Física é necessário informar: Nome, Endereço e CPF para emissão do faturamento; Também, o contato nº Telefone/Celular.
E-mail: inscricao@facioeventos.com.br

Retornamos confirmando o recebimento e para combinar os detalhes sobre o vencimento/pagamento e do local de realização.

Inscrição direto no Site: 


Dados do Responsável


Dados da Empresa

Estado


Observações

Forma de Pagamento

Forma de pagamento: Boleto Bancário e e-NF direto pela Facio Treinamentos, vai por E-mail. Cartão de Crédito (parcelado) via PagSeguro .

Obs. Incrições com pagamento via Cartão de Crédito efetuar pelo site

Mais Informações:

E-mail: inscricao@facioeventos.com.br 

Fone: (41)  3015-4154 / 3209-1545